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瑞信在財務報告程序中發(fā)現(xiàn)“重大缺陷”


(資料圖片僅供參考)

瑞信集團表示,其在2022年和2021財年的報告程序中發(fā)現(xiàn)了“重大缺陷”,并正在采取補救措施。這兩年“集團對財務報告的內(nèi)部控制不起作用”,瑞信在周二發(fā)布的年度報告中稱。“管理層還因此認定,我們的披露控制和程序無效。”在美國監(jiān)管機構(gòu)于最后一刻提出問詢后,該行上周被迫推遲發(fā)布年報。瑞信沒有具體說明這些問題是否已經(jīng)得到解決。該行表示,其發(fā)現(xiàn)的重大缺陷,事關(guān)未能在財務報表中設計和維持有效的風險評估。“就本集團對截至2022年12月31日財務報告程序的內(nèi)部控制的有效性,普華永道發(fā)表了否定意見,”瑞信說。(金十)

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